事務事業名 01
蓮沼地区県営畑地帯総合整備事業 (担い手育成型)
指標名 農業振興地域内基盤整備進捗率 指標種別 成果指標
指標の概要
農業振興地域内の畑のうち,基盤整備が行われた畑 の割合
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
88% 88% - - -
-88% 戦略プラン - - -
-- - -
-0千円 その他の指標
-- - -
-H27年度 H28年度
実績 88% 88%
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 0千円 0千円
改
善 目 標
換地業務等,県に協力し,円滑な業務推進にあたる。 改
善 目 標
年度内に維持管理委員会を設立し,事業区域内の維持 管理を徹底させる。
0千円
根拠法令等 土地改良法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - -
-0千円
地方債 個別計画
-2,800千円 1,600千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
附帯工一式:暗渠排水,安全施設等の工事 換地業務:換地計画書作成及び換地処分登記
用地補償:創設道路代金清算
事 業 計
画
・用地補償業務:創設道路代金精算 ・維持管理委員会の設立
事業費(A) 3,150千円 1,850千円 0千円 0千円
事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
附帯工一式:暗渠排水,安全施設等の工事
換地業務:換地計画書作成及び換地処分登記
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 350千円 250千円 0千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-7,184千円 3,053千円 事業コスト
(A+B)
6,270千円 執行体制 職員のみ
人件費(B) 3,120千円 5,334千円 3,053千円
時間外
勤務
30.00時間 50.00時間 30.00時間 事
業 の 目
的
・農作業の効率化や省力化を図り,安定した農業 経営が行えるようにするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.70人 0.40人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-事
業 の
概 要
・農地の区画整理,農道及び排水路整備等を行 う。
・換地の手法により工事後の土地の権利関係を 再編整理する。
課 題
事業完了後,維持管理委員会を早急に設立する必要が
ある。
課 題 成
果
農地の区画整理・農道整備等を行い,機械利用の効率 化や流通出荷体制を確保した結果,受益面積の30%以
上の農地を担い手に集積することができた。
上
半 期
60.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している 効率性
-総合評価 S:成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
有効性
-5,452千円 6,077千円
40,077千円 31,104千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・農地の区画整理,農道及び排水路整備,用水 機場及びパイプラインの整備等を行う。
・換地の手法により工事後の土地の権利関係を 再編整理する。
課 題
十分な地権者の理解を得て事業を進めていく必要があ
る。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-・農作業の効率化や省力化を図り,安定した農業
経営が行えるようにするため
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.70人 0.80人 0.80人
時間外
勤務
50.00時間 50.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
年度計画のとおり,区画整理工20haを施工した。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
20,452千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・区画整理工20ha
・用地測量
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,500千円 3,400千円 2,500千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-6,104千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 13,500千円 30,600千円 22,500千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
区画整理工一式,揚水機場工
事 業 計
画
・区画整理工 16ha ・用水路工 2,700m
事業費(A) 15,000千円 34,000千円 25,000千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 16% 48%
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
県に協力しながら,区画整理工,揚水機場工の円滑な 事業推進にあたる。
改
善 目 標
県に協力しながら,区画整理工等の事業推進にあたる。 -
-事務事業名 02
下手地区県営農業競争力強化基盤整 備事業
指標名 事業進捗率 指標種別 成果指標
指標の概要 事業面積ベースの進捗率
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-10.00時間 4,692千円 1,513千円
1,513千円 1,513千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・農地の区画整理,農道及び排水路整備等を行 う。
・換地の手法により工事後の土地の権利関係を 再編整理する。
課 題
事業完了後,造成された農業用施設の管理をするた
め,維持管理委員会の設立が必要。
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-・農作業の効率化や省力化を図り,安定した農業
経営が行えるようにするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.60人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
50.00時間 10.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
農地の区画整理・農道整備等を行い,安定した営農体 系を確保した結果,地区内の認定農業者の割合を市の
平均以上に増加させることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
6,542千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
換地清算業務一式,登記識別情報通知の引き渡し
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 250千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-1,513千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 1,600千円 0千円 0千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・換地清算業務一式,登記識別情報通知の引き渡し ・維持管理組合の設立
事 業 計
画
・会計経理等関係書類の引き渡し ・維持管理委員会の設立
事業費(A) 1,850千円 0千円 0千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 88% 88%
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
事業完了後の換地清算業務を円滑に遂行する。
改
善 目 標
事業完了後の書類引き渡し並びに維持管理委員会の 設立。
- -事務事業名 03
遠東地区県営畑地帯総合整備事業 (担い手育成型)
指標名 農業振興区域内基盤整備進捗率 指標種別 成果指標
指標の概要
農業振興区域内の畑のうち,基盤整備が行われた畑 の割合
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-50.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している 効率性
-総合評価 S:成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
有効性
-815千円 3,795千円
3,795千円 3,848千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・農地の区画整理,農道及び排水路整備等を行 う。
・換地の手法により工事後の土地の権利関係を 再編整理する。
課 題
既に工事は完了しているが,換地計画未同意者がいる ため法手続きが進められない状況である。登記に向け 換地計画書を作成していく段階ではあるが,引き続き未
同意者に同意を得られるよう働きかけ権利者会議を開 催する。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-・農作業の効率化や省力化を図り,安定した農業
経営が行えるようにするため
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
20.00時間 30.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
事務委託契約により,登記に向けて調査が開始された。 上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
815千円 事業分類 C 義務的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
調査のため,県と地元委員会で事務委託契約を締結
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-3,848千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
換地計画書作成(換地の確認作業を実施)
事 業 計
画
課題や問題点を地元換地委員会と協議し,登記に向け て進める。
事業費(A) 0千円 0千円 0千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 88% 88%
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
換地計画書の作成にあたり,県に協力する。
改
善 目 標
測量を含む調査のため,県と地元委員会で事務委託契 約を締結し登記に向けて進める。
- -事務事業名 04
豊里南部地区県営畑地帯総合土地改 良事業
指標名 農業振興区域内基盤整備進捗率 指標種別 成果指標
指標の概要
農業振興区域内の畑のうち,基盤整備が行われた畑 の割合
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-30.00時間 1,139千円 1,486千円
1,486千円 7,817千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
・つくば市該当事業:ため池護岸工(北条大池)
・他市該当事業:コア施設(展示・案内)一式,農 村公園整備(ポケットパ- ク)一式,水辺環境整備 (魚道の再生)一式
○ 全体予定事業費 1,239,900千円
○ 負担区分 国50% 県25% 地元(4市)2 5%(つくば市=地元25%× 20.86%)
課 題
県と地元との協議で改修箇所は決定しているが,4市を 対象としている事業なので,予算の割当がないと施工で
きない。
課 題
-事業の
未達成
目標の
達成
事業の
-目標の
- 筑波山を中心とした対象4市を事業区域とし,そ
の農村地域の農業施設や景観を整備・保全・復 元することによって,美しい農村景観・文化に接す る空間を創造するとともに都市と農村の交流の場
を提供して,地域の活性化を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.15人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
−
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
2,173千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
※ つくば市内は未実施
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 134千円 0千円 650千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-1,567千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 900千円 0千円 5,600千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
つくば市該当事業:北条大池付帯工(設計,護岸新設 工,木柵改修工)
事 業 計
画
つくば市該当事業:北条大池付帯工,護岸工及び木柵 改修工
事業費(A) 1,034千円 0千円 6,250千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 76% 76%
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
工事を円滑に進めるために,事業主体である県及び地 元との調整を行う。
改
善 目 標
県との協議で,地元が要望している施工箇所や方法を できるだけ反映させ,農業施設や農村景観の保全・復元 の整備を進める。
-
-事務事業名 05 東筑波地区農村空間整備事業
指標名 事業進捗率 指標種別 活動結果指標
指標の概要 全体事業の工事費ベ- スの進捗率
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-70.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
有効性
-6,143千円 6,130千円
91,102千円 94,462千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
地元要望等を受け,土地改良事業区域内の排水 路について,三面フリュ- ムによる整備または底
版コンクリ- ト打設による改修を行う。
課 題
農業従事者の高齢化等により,排水路等の維持管理が 行われていない箇所が増えつつある。排水路改修後の
維持管理が課題である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-都市化に伴い,上流部の宅地及び道路等の雨水
が流入し,農業用排水路としての機能に悪影響を 及ぼしているため,排水路を整備することにより,
排水機能の改善と維持管理の軽減を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.80人 0.80人 0.80人
時間外
勤務
25.00時間 70.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
土砂の堆積及び法面崩壊等がなくなり,維持管理の軽
減と農業経営の安定化を図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
124,456千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
栗原ほか3地区の排水フリューム布設・底版コンクリート
打設・横断暗渠改修工事完成 L =1,745m
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 118,313千円 84,972千円 88,332千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費(B) -
-6,130千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
高田ほか9地区の測量設計 L=4,904m
栗原ほか5地区の排水路等改修工事 L=2,274m
事 業 計
画
水堀ほか8地区の測量設計 L =3,932m
北太田ほか4地区の排水路等改修工事 L =1,342m
事業費(A) 118,313千円 84,972千円 88,332千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 4,847m 1,745m
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
多面的機能支払交付事業を活用して,適正な維持管理 を推進していく。
改
善 目 標
多面的機能支払事業を活用して,適正な維持管理を推 進していく。
-
-事務事業名 06 一般単独排水路整備事業
指標名 工事延長 指標種別 成果指標
指標の概要 年度内に完成した工事の総延長距離数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
50.00時間 3,057千円 3,106千円
40,549千円 53,106千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
国庫補助事業(補助率 排水施設50.0%)の導入
により農業用排水路の整備を行う。
課 題
農業従事者の高齢化等により,排水路等の維持管理が 行われていない箇所が増えつつある。排水路改修後の
維持管理が課題である。
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-農業基盤整備地区内の排水路整備により農地の
排水不良等を解消し,意欲ある農業者が農業を 継続できる環境を整えるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.40人 0.40人
時間外
勤務
7.00時間 50.00時間 国庫支出金 22,367千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
土砂の堆積及び法面崩壊等がなくなり,維持管理の軽
減と農業経営の安定化を図ることができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
47,792千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
梶内ほか3地区の排水路整備工事 L =833m
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,268千円 1,922千円 2,500千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費(B) -
-3,106千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 20,100千円 16,800千円 22,500千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
梶内ほか3地区の排水路整備工事 L =1,122m
事 業 計
画
水堀ほか3地区の排水路整備工事 L =1,080m
事業費(A) 44,735千円 37,443千円 50,000千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 2,000m 832.93m
-18,721千円 25,000千円 0千円
根拠法令等 農業基盤整備促進事業実施要綱
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
多面的機能支払交付事業を活用して,適正な維持管理 を推進していく。
改
善 目 標
多面的機能支払事業を活用して,適正な維持管理を推 進していく。
-
-事務事業名 07 農業基盤整備促進事業
指標名 工事延長 指標種別 成果指標
指標の概要 年度内に完成した工事の総延長距離数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
30.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
有効性
-3,038千円 3,053千円
22,890千円 23,053千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
各土地改良区や区会等からの維持・補修要望を 受け,緊急性・必要性の高い箇所から順次補修
工事を実施する。
課 題
土地改良事業により整備した道路横断管等の構造物 が,経年劣化により更新の時期に来ている。計画的な
更新が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-土地改良事業により整備された排水路等の施設
は,雨水等の排水機能も担っており,老朽化によ り緊急性の高い補修箇所が増えている。このよう な場所を早急に補修することにより,農村環境保
全と農村地域の安全を確保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.40人 0.40人
時間外
勤務
0.00時間 30.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
破損もしくは機能の低下した排水路及びため池の補修 工事を実施したことにより,農村環境保全と農村地域の
安全性を向上することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
14,366千円 事業分類 F 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
上郷ほか20地区の排水路・ため池の補修工事を実施 上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 11,328千円 19,837千円 20,000千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-3,053千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
道路横断コルゲ- ト管布設替等 20か所
事 業 計
画
道路横断コルゲート管布設替等 20か所
事業費(A) 11,328千円 19,837千円 20,000千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 20箇所 21箇所
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
年次計画により年間あたり20箇所程度補修を行ってい く。
改
善 目 標
年次計画により年間あたり20箇所程度補修を行ってい く。
-
-事務事業名 08 ため池・排水路維持補修事業
指標名 工事箇所数 指標種別 成果指標
指標の概要 年度内に補修工事を行った箇所数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
20.00時間 1,519千円 2,283千円
8,783千円 37,362千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
県補助事業(補助率 排水施設37.5% ため池
50.0%)の導入により農業施設の整備を行う。
課 題
水田の基盤整備が進み,農業用ため池としての役割が 薄れたため池が多数存在する。今後の維持管理等の検
討が必要である。
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-農業用ため池は,築造年代が古いものが多く存
在しており,堤体などの老朽化対策を必要とする ものが多くなっている。このような中で,浸食等に より老朽化した農業用ため池の堤体等を整備す
ることにより,安定した農業用水確保と豪雨等に よるため池の被災を防止するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 20.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
ため池の整備工事に向けた事前準備を整えることがで
きた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
3,268千円 事業分類 A 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
寺具弁天池整備工事 ブロックマット護岸工 L =91.4m
沼田堂山池調査設計 北条新池調査設計
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,749千円 3,250千円 20,677千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費(B) -
-2,283千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 3,250千円 14,402千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
寺具弁天池整備工事 かごマット護岸工 L=210m 沼田堂山池調査設計
北条新池調査設計
若森池調査設計
事 業 計
画
寺具弁天池整備工事 ブロックマット護岸工 L =157m 堂山池用地測量及び用地買収
若森池用地測量
事業費(A) 1,749千円 6,500千円 35,079千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 1箇所 3箇所
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
多面的機能支払交付事業を活用して,適正な維持管理 を推進していく。
改
善 目 標
多面的機能支払事業を活用して,適正な維持管理を推 進していく。
-
-事務事業名 09 県単ため池整備事業
指標名 整備箇所数 指標種別 成果指標
指標の概要 年度内に調査または工事を行ったため池数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している 効率性
-総合評価 S:成果・費用対効果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
有効性
-380千円 743千円
166,044千円 131,287千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
償還(2年据置き13年償還)については,平成36 年度まで継続する。
※ 債務負担行為設定済
課 題
受益者代表が死亡している案件については,債務減額
のための借換えが困難である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-市が実施した排水路整備事業費について,受益
者が融資を受けた借入金に対し,償還補助を行う ことにより受益者の負担軽減を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
・受益者の負担軽減を図ることができた。
・借換を実施することにより,市の債務負担を減額するこ
とができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
199,429千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・作谷地区ほか21件について償還補助
・作谷地区ほか2件について低金利での借換を実施
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 199,049千円 165,301千円 130,544千円 0千円
執行体制 補助金(直接)
人件費(B) -
-743千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
作谷地区ほか21件について償還補助
事 業 計
画
作谷地区ほか16件について償還補助
事業費(A) 199,049千円 165,301千円 130,544千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 23件 22件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市非補助融資事業補助金交付要項
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
借換え効果の高いものから順次借換えを進める。
改
善 目 標
今後も借換え可能な案件については借換えを進め,市 の債務負担を減額する。
- -事務事業名 10
かんがい排水整備事業償還金補助事 務
指標名 償還補助件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 借入金の償還補助件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
0.00時間 0千円 0千円
0千円 7,821千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
桜川第1揚水機場の機能診断を行い,機能保全 計画を策したうえで,劣化の状況に応じた適切な
対策工事を行い,施設の長寿命化を図る。
課 題
−
課 題
-事業の
−
目標の
−
事業の
-目標の
-昭和35年に建設された桜川第1揚水機場は,標
準耐用年数20年を経過し,ポンプ施設・電気制御 施設の老朽化により能力が低下している。本事業 を導入し,適切な補修を行い,施設のライフサイ
クルコストの低減と農業用水の安定供給を図る。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.00人 0.00人 0.30人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間
国庫支出金 千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
−
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
0千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
−
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 千円 0千円 592千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-2,229千円
事
業 の 目
的
県支出金 千円 0千円 0千円 0千円
地方債 千円 0千円 5,000千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
-事 業 計
画
・揚水機場の機能診断を行い保全計画を策定 ・ポンプ施設,電気制御施設の修繕
事業費(A) 千円 0千円 5,592千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 - -
0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
--
-事務事業名 11
県営基幹水利施設ストックマネジメント
事業
(桜川第1揚水機場)
指標名 工事進捗率 指標種別 成果指標
指標の概要 全体事業の工事費ベ- スの進捗率
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
-事務事業名 01 霞ヶ浦用水建設事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 3,395千円 2,493千円 根拠法令等 土地改良法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績
-一般財源 134,985千円 119,504千円 0千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
畑地かんがい営農の普及啓発を進め,通水率を向上さ せる。
0千円 0千円
3,714千円 3,714千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
霞ヶ浦から用水を取水し,県西南部13市町を対 象として農業用水を安定的に供給する体制を確 立し,豊かな地域づくりを推進するとともに,農業基
盤の充実を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-1,600千円 1,100千円 1,400千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
畑地への給水について,畑かん営農講演会や現地講 習会等を開催し,関係者へ普及P R を行う。
事 業 計
画
・下手支線用水路工事 L=500m ・霞ヶ浦用水事業の普及啓発活動
・畑地かんがい営農講演会,現地研修会の実施
事業費(A) 139,980千円 123,097千円 106,568千円 0千円
事業分類 E 補助金・負担金事業
901千円 0千円
活 動
実 績
・霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙を実施し,つくば市 選挙区で21名の総代を決定
・関係農家へ霞ヶ浦用水広報誌を配布
・畑かん現地研修会,畑かん営農講演会を実施
上
半 期 活
動 実
績
- 13市町の水田10,919ha・畑地及び樹園地 8,375haの農地に最大17.8㎥/ secの農業用水を供 給する。 つくば市の受益面積は,水田2,045ha,畑 1,061haである。
課 題
畑地のかんがい営農が進まず,通水率が受益地の
1.3%である。
課 題 成
果
平成27年度現在,つくば市内の水田1,685.8ha(82.4%) , 畑13.5ha(1.3%)合計1699.3ha(54.7%)に通水し,安定した
農業用水の確保が図られた。
上
半 期
成 果
-環
境 関
連
性
−
効率性 中:適切な費用対効果が得られている
104,267千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-126,811千円 110,282千円 事業コスト
(A+B)
143,777千円 執行体制 補助金(直接)
人件費(B) 3,797千円
効率性
-総合評価 A:成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.50人 0.50人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
0.30人 0.30人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-事業の
達成
目標の
−
事業の
-目標の
-事
業 の
概 要
・計画策定事業:土地改良区の管理体制構築に 取り組み,管理水準及び体制等について計画を
策定する。
・推進事業:計画に基づき,関係団体との協議調 整及び組合員・地域住民への啓発普及と連携強
化活動を実施する。
・支援事業:国営造成施設(霞ヶ浦用水)及び国 営附帯施設を管理している土地改良区の管理体
制の整備に要する経費を支援する。
課 題
多面的機能支払事業で位置づけた土地改良施設との
管理区分を明確にすることが必要
課 題 成
果
農業水利施設の持つ多面的機能の発揮について,つ くば市筑波土地改良区及び南筑波土地改良区で,地元
の自治会とともに草刈りや浚渫等を実施し,関係施設や 地域資源を適正管理することができた。
上
半 期
成 果
12,629千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-39,364千円 40,985千円 事業コスト
(A+B)
37,383千円 執行体制 補助金(直接)
人件費(B) 3,928千円
事
業 の 目
的
農業水利施設の持つ多面的機能の発揮等につ いて適切な取り組みを推進する観点から,国・県・ 市が連携して土地改良区へ補助・指導を実施し,
管理体制の整備を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
計画策定事業として県及び土地改良区で管理計画を策 定する。推進事業としてつくば農産物フェアに出展しPR 活動を実施する。また,支援事業としてつくば市筑波土
地改良区及び南筑波土地改良区へ管理体制の整備に 要する経費を補助し,体制を構築する。
事 業 計
画
計画策定事業として県及び土地改良区で管理計画を 策定する。推進事業としてつくば農産物フェアに出展しP R活動を実施する。また,支援事業としてつくば市筑波
土地改良区及び南筑波土地改良区へ管理体制の整備 に要する経費を補助し,体制を構築する。
事業費(A) 33,455千円 37,006千円 38,627千円 0千円
事業分類 E 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
計画策定事業として県及び土地改良区で管理計画を 策定した。推進事業としてつくば農産物フェアに出展しP
R活動を実施した。また,支援事業としてつくば市筑波土 地改良区及び南筑波土地改良区へ管理体制の整備に 要する経費を補助し,体制の構築を図った。
上
半 期 活
動 実 績
-一般財源 11,075千円 12,149千円 15,986千円 17,755千円 改
善 目 標
管理支援事業については,26年度までであったが,29 年度まで延長する。
改
善 目 標
多面的機能支払事業で位置づけた土地改良施設との 管理区分を明確にするよう,関係土地改良区を指導す る。
0千円 0千円
2,358千円 2,358千円
時間外
勤務
48.00時間 48.00時間 48.00時間 根拠法令等
土地改良法,国営造成施設管理体制整備 促進事業実施要綱,つくば市国営造成施
設管理体制整備促進事業補助金交付要 項
県支出金 6,394千円 7,102千円 25,998千円 総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
- - -
-その他特財 0千円 0千円
事務事業名 01 国営造成施設管理体制整備促進事業
-事務事業名 02 土地改良区工事補助事業
指標名 補助件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 土地改良区等に対する工事補助件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - - - 14件 14件 14件 14件 14件 14件 14件
総合戦略
- - - - 実績 16件 16件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
土地改良法,つくば市土地改良事業補助
金交付要項
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
補助予定箇所について,前年度に土地改良区と調整す る。
- - -
-2,350千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
維持管理適正化事業:3事業(南筑波②・真瀬①)
県単土地改良事業:6事業(つくば市筑波②・南筑波①・ 土浦市外十五ヶ町村①・茎崎村外五ヶ町村①・上河原 崎①)
農業基盤整備促進事業:2事業(南筑波①・土浦市外十 五ヶ町村①)
事 業 計
画
・補助金交付件数
土地改良施設維持管理適正化事業 3件 県単土地改良事業 9件
農業基盤整備促進事業 2件
事業費(A) 19,111千円 23,675千円 19,594千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
農業生産基盤の整備・改修に対する補助を実施するこ とにより,農家負担の軽減と安定した農業生産が可能と
なった。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
22,272千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・補助金交付件数
土地改良施設維持管理適正化事業 4件
県単土地改良事業 10件 農業基盤整備促進事業 2件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 19,111千円 23,675千円 19,594千円 0千円
執行体制 補助金(直接)
人件費(B) 3,161千円 2,350千円
26,025千円 21,944千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
土地改良区が農業用施設の維持管理のため実
施する各事業に対して予算の範囲内で補助す る。
維持管理適正化事業:事業費× 15% 県単土地改 良事業:事業費× 30% 農業基盤整備促進事業: 事業費× 10%
課 題
市で補修工事を実施する箇所との調整が必要
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
- 土地改良区が事業主体で実施する土地改良施
設の整備補修に対する補助を行うことにより,農 業生産基盤の確立と農業生産性の向上を図るた
め。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.40人 0.30人 0.30人
時間外
勤務
45.00時間 45.00時間 45.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 A:成果を維持して継続実施 総合評価 -IS O
14001 -
-評
価
有効性 高:成果が向上(高水準を維持)している
評
価
-事務事業名 03 多面的機能支払事業
指標名 認定面積 指標種別 活動結果指標
指標の概要 活動組織の事業計画について,市が認定した総面積
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - - - 1700ha 2000ha 2200ha 2250ha 2300ha 2300ha 2300ha
総合戦略
- - - - 実績 1746ha 2202ha
-53,329千円 60,371千円 0千円
根拠法令等
農業の有する多面的機能の発揮の促進 に関する法律,多面的機能支払交付金実
施要綱,つくば市多面的機能支払交付金 の交付に関する要綱
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
新規活動組織については,多面的機能支払事業研修会 への積極的な参加を進める。
- - -
-6,873千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 25,612千円 29,626千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
作谷地区ほか26活動組織
対象面積 支援交付金 市負担金 田 1,853.95ha 90,849,180円 22,712,295円
畑 380.01ha 12,251,292円 3,062,823円 計 2,233.96ha 103,100,472円 25,775,118円
事 業 計
画
作谷地区ほか30組織に対し,約2,241ヘクタールの農用 地を対象に活動支援金を交付
事業費(A) 20,658千円 104,554千円 119,623千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
農業・農村の持つ多面的機能の維持発揮を図るため の支援を行うことにより,地域資源の適切な保全管理を
促進することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
27,628千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
作谷地区ほか27組織に対し,約2,202ヘクタールの農
用地を対象に活動支援金を交付した。
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 20,658千円 25,613千円 29,626千円 0千円
執行体制 補助金(直接)
人件費(B) 6,970千円 6,847千円
111,401千円 126,496千円
H 29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
活動組織は5年間の事業計画を作成し,市の 認定を受けたうえで活動を実施する。市は活動組
織に対し,農用地の面積に応じて交付金を交付 する。
交付額:農地維持(田=3,000円/ 10a 畑= 2,000円/ 10a)・資源向上(田=2,400円/ 10a 畑 =1,440円/ 10a)
負担割合:国50% 県25% 市25%
課 題
新規活動組織に対して,国の要綱・要領に基づいた活
動についての指導が必要
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
農業者や地域住民共同による農地・農業用施設
等の資源の保全活動やその一環として行う農村 環境保全活動について支援するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.90人 0.90人 0.90人
時間外
勤務
事務事業名 04 土地改良施設管理支援事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
多面的機能支払事業を活用して,適正な維持管理を推 進していく。
- - -
-1,115千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・北条地区排水路清掃 L=150m ・寺池ほか3か所の維持管理
(除草・樹木伐採等)
事 業 計
画
・北条地区排水路清掃 L =150m ・寺池ほか3か所の維持管理
(除草・樹木伐採等)
事業費(A) 1,909千円 2,928千円 2,611千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
ため池の除草等,土地改良施設の維持管理業務を実 施することにより,施設を利用する上での機能向上や良
好な状態を維持することができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
3,428千円 事業分類 F 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
ため池維持管理委託:寺池ほか2か所(除草及び剪定)
排水路維持管理委託:北条地内排水路(浚渫)
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 1,909千円 2,928千円 2,611千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費(B) 1,519千円 1,115千円
4,043千円 3,726千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
ため池の除草や用水路の浚渫を実施すること で,これらの農業用施設の機能維持と適正な管
理を図る。
課 題
農業従事者の高齢化等により,ため池等の維持管理が 行われていない箇所が増えつつある。今後の維持管理
等の検討が必要である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
- 農業用としてだけでなく一般にも供用されている
土地改良施設の管理の一部を市が担い,施設の 機能を良好な状態に維持するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.15人 0.15人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
-事務事業名 05 湛水防除施設維持管理事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
排水機場の改修計画を把握し,大規模な修繕が必要な 際は県と協議し対応する。
- - -
-1,486千円
事
業 の 目
的
県支出金 171千円 173千円 173千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
・鍋沼地区排水機場,山下地区排水機場 ・新治地区,桜川地区,川口地区
事 業 計
画
・鍋沼地区排水機場,山下地区排水機場 ・新治地区,桜川地区,川口地区
事業費(A) 5,830千円 5,370千円 6,127千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
湛水被害を未然に防止して,農業生産の維持及び農
業経営の安定化が図られた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
7,349千円 事業分類 F 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・許可工作物履行検査の実施(山下地区,鍋沼地区) ・湛水防除施設運営協議会(新治地区,桜川地区)
・川口排水機場負担金
・山下排水機場への忍び返しの設置
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 5,659千円 5,197千円 5,954千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) 1,519千円 1,486千円
6,856千円 7,613千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
河川の水位上昇により自然排水ができなくなる時 期(4月∼9月)に機械排水を行うとともに施設の
維持管理をおこなう。
課 題
排水機場の維持管理に伴い,年次改修計画を把握して
おく必要がある。
課 題
-事業の
達成
目標の
−
事業の
-目標の
-土地改良事業により造成された排水施設を適正
に管理することにより,湛水被害を未然に防止し て,農業生産の維持及び農業経営の安定化を図
るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
事務事業名 01 一般単独農道整備事業
指標名 工事延長
2,929m
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別 活動結果指標
指標の概要 年度内に完成した工事の総延長距離数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
2,500m 2,735m 2,500m 2,500m 2,500m 2,500m 2,438m
その他特財 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 農業基盤整備完了区域内農道舗装整備率 - - -
-H27年度 H28年度
実績 2,659m
一般財源 108,604千円 119,539千円 0千円 0千円 改
善 目 標
年次計画を策定し,地元要望等を勘案しながら農道舗 装を進める。
改
善 目 標
年次計画を策定し,地元要望を勘案しながら農道舗装 を進める。
0千円 0千円
6,873千円 6,873千円
時間外
勤務
15.00時間 70.00時間 70.00時間 事
業 の 目
的
土地改良事業区域内の未舗装農道を整備するこ とにより,農作物の荷崩れや砂塵による減産防止 を図るとともに輸送の円滑化を促進し,農業経営
の安定化と農村環境の改善を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.90人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
遠東ほか9地区の測量設計 L=3,056m 遠東ほか7地区の農道舗装工事 L=2,427m
事 業 計
画
酒丸ほか6地区の測量設計 L =2,921m 酒丸ほか5地区の農道舗装工事 L =2,735m
事業費(A) 108,604千円 119,539千円 116,589千円 0千円
事業分類 A 任意的事業
0千円 0千円
活 動
実 績
遠東ほか8地区の舗装工事を実施 L =2,929m
上
半 期 活
動 実
績
-土地改良区や区会等からの農道舗装や砕石敷 等の要望を受け,公共性や費用対効果の高い箇
所から,年次計画により整備を行う。
課 題
平成26年度で遠東地区の畑総事業が終了したため,基 盤整備事業区域内の未舗装農道延長が3.5km程度
増加した。優先順位をつけながら計画的な施工が必要 である。
課 題 成
果
農道舗装により農作物の荷崩れを防止し,輸送の円滑 化が図れた。また,農村の生活道路が整備されたことに
より,農村地域の生活環境が向上した。
上
半 期
成 果
-環
境 関
連
性
−
効率性 中:適切な費用対効果が得られている
116,589千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-126,412千円 123,462千円 事業コスト
(A+B)
115,479千円 執行体制 一部委託
人件費(B) 6,875千円
効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
評
価
有効性
-H29年度
の方向性
- 理由
-0.90人 0.90人
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
0.00時間 760千円 372千円
3,742千円 4,086千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
事業主体:茨城県・市町
起点:坂東市借宿∼終点:土浦市小野,農道整備 L =17.577m つくば市区間 L =5,200m
全体予定事業費 14,386,297千円 負担区分(つ くば市23.8%)
課 題
地権者に対して,十分な理解を得ながら進めていく必要
がある。
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-つくば市ほか7市町の営農団地と消費地を結ぶ
広域基幹農道を整備することにより,農産物の集 出荷体制を確立し,市場競争力を高めるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.10人 0.05人 0.05人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
一部を残し供用開始しており,農産物輸送の効率化が
図られた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
7,105千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
道路改良工 L=489m,道路舗装工 L =945m
用地買収一式,付帯工一式
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 3,845千円 370千円 2,514千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-372千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 2,500千円 3,000千円 1,200千円 0千円 個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
道路改良工 L=820m,道路舗装工 L=1,100m, 用地買収一式,付帯工一式
事 業 計
画
道路改良工 L =220m,道路舗装工 L =160m, 用地買収一式,付帯工一式
事業費(A) 6,345千円 3,370千円 3,714千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 97% 98%
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
つくば市内の全線開通に向け,未買収地の交渉を継続 的に進める。
改
善 目 標
つくば市内の全線開通に向け,未買収地の交渉を継続 的に進める。
-
-事務事業名 02 つくば下総広域農道整備事業
指標名 事業進捗率 指標種別 活動結果指標
指標の概要 工事費ベ- スの進捗率
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
20.00時間
H29年度
の方向性
- 理由
-環
境 関
連
性
-効率性 中:適切な費用対効果が得られている 効率性
-総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価
-IS O 14001
-
-評
価
有効性 中:適切な成果が得られている
評
価
有効性
-1,519千円 1,540千円
7,290千円 6,389千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
各土地改良区や区会等から農道の維持補修要 望を受け,緊急性・必要性の高い箇所から優先
的に補修工事を実施する。
課 題
要望箇所が多く,計画的進めることが困難である。
課 題
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
−
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-土地改良事業区域内の農道で老朽化等により損
傷した道路を維持補修することにより,農村環境 保全と農村地域の安全を確保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.20人 0.20人 0.20人
時間外
勤務
0.00時間 20.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
損傷の見られる農道の維持補修を実施することで,通 行の際の安全性の確保と事故の未然防止をすることが
できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
3,647千円 事業分類 F 施設等維持管理事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
維持補修工:洞下地区ほか4件
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 2,128千円 5,750千円 4,849千円 0千円
執行体制 職員のみ
人件費(B) -
-1,540千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
緊急性の高い箇所から計画的に補修
事 業 計
画
緊急性の高い箇所から計画的に補修
事業費(A) 2,128千円 5,750千円 4,849千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 9箇所 5箇所
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 土地改良法
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
緊急性の高い箇所を優先的かつ計画的に実施してい く。
-
-事務事業名 03 農道維持補修事業
指標名 工事箇所数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 年度内に補修工事を行った箇所数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
0.00時間 380千円 743千円
64,904千円 49,431千円
H
29 年
度 当 初
積 算 根
拠 -事
業 の
概 要
償還(2年据置き13年償還)については,平成34 年度まで継続する。
※ 債務負担行為設定済
課 題
受益者代表が死亡している案件については,債務減額
のための借換えが困難である。
課 題
-事業の
達成
目標の
達成
事業の
-目標の
-市が実施した農道整備事業費について,受益者
が融資を受けた借入金に対し,償還補助を行うこ とにより受益者の負担軽減を図るため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.05人 0.10人 0.10人
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
・受益者の負担軽減を図ることができた。
・借換を実施することにより,市の債務負担を減額するこ
とができた。
上
半 期
成 果
-事業コスト (A+B)
81,293千円 事業分類 E 補助金・負担金事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
・吉沼地区ほか13件について償還補助
・吉沼地区ほか4件について低金利での借換を実施
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 80,913千円 64,161千円 48,688千円 0千円
執行体制 補助金(直接)
人件費(B) -
-743千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
吉沼地区ほか13件について償還補助を実施
事 業 計
画
吉沼地区ほか10件について償還補助
事業費(A) 80,913千円 64,161千円 48,688千円 0千円
内 訳 総合戦略
- - - - 実績 16件 14件
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等 つくば市非補助融資事業補助金交付要項
その他の指標 -- - -
-H27年度 H28年度
改
善 目 標
借換え効果の高いものから順次借換えを進める。
改
善 目 標
今後も借換え可能な案件については借換えを進め,市 の債務負担を減額する。
-
-事務事業名 04 農道整備事業償還金補助事務
指標名 償還補助件数 指標種別 活動結果指標
指標の概要 借入金の償還補助件数
目標値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度